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秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
收到 查看全部回复
502
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
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李可可
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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杨老师.
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
794
您好 查看全部回复
911
可以呀 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1660
李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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李凤
属于 查看全部回复
963
andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
1260
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
823
wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
894
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
781
不算 查看全部回复
1334
可以的 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
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首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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易老师
对方公户 查看全部回复
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你好,可以的, 查看全部回复
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1360
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
1036
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
915
云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
1079
张
营运资金为负数表示经营出现负数 查看全部回复
999
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1726
电子发票只能红冲不能直接作废 查看全部回复
1573
是开具数电票么 查看全部回复
1425
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
944
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1589
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
689
每股收益可能为负数 查看全部回复
1379
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1366
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1303
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
1107
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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可以暂时不认证 查看全部回复
1217
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
900
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
1023
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
1152
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1555
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
795
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1363
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1071
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1190
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1282
1405
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