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微尘
会导致不一致 查看全部回复
3528
Annina老师
这种负数比对通不过的,大厅申报 查看全部回复
3259
哪一个税款 查看全部回复
3157
如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
2552
tammy老师
实收资本有实缴要做帐的 查看全部回复
3389
刘老师
可以, 查看全部回复
5056
张瑞峰
是流入减流出。一般情况下现金流量净额等于期末现金减期初现金 查看全部回复
5644
高老师
资产负债表未分配利润期末数减期初数是什么? 查看全部回复
10835
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3529
夏老师
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
4268
谭老师
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3447
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
不能 查看全部回复
3585
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
财产清查,往来核对,重要单据凭证,账簿交接清单,移交人,接件人,监交人 查看全部回复
4522
资产负债表中未分配利润正常情况下年末数据-年初数据=利润表中净利润本年累计数 查看全部回复
3145
可以的,只要账务处理正确,据实申报即可 查看全部回复
4383
可以,负数代表亏损, 查看全部回复
4135
绾绾
首先看看损益有没有结转 查看全部回复
4294
李伟老师
您具体是填哪一个? 查看全部回复
3069
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
据实 查看全部回复
3887
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4508
是 查看全部回复
4199
您这个应收票据和应收账款金额太大了 查看全部回复
23333
安叔老师
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3910
您好,请问是哪方面利息 查看全部回复
3241
资产负债表的利润总额指的是未分配利润吗 查看全部回复
3794
可能是损益没结转 查看全部回复
3260
而已老师
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5435
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
是的 查看全部回复
3526
代开的税费有申请退回吗 查看全部回复
3610
没关系的 查看全部回复
6326
小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16285
两个报表一起上传的 查看全部回复
8766
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
LD
应该差的调整的这笔吧 查看全部回复
3805
小黑
影响不大 查看全部回复
5654
3780
能截图一下你的报表吗 查看全部回复
5684
能说说具体情况吗? 查看全部回复
4069
可以 查看全部回复
4785
差额多少 查看全部回复
5161
可能只之前做了报表没有保存 查看全部回复
2783
你是换了个uk么 查看全部回复
11640
收付实现制只考虑现金收付利润 查看全部回复
3101
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
红字做分录冲回 查看全部回复
4333
可以,正常业务无需担心 查看全部回复
3523
大宁老师
应付利润怎么做的分录? 查看全部回复
3722
Yan
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3868
暂估入库按照不含税价入原材料或者库存商品,dai,银行/应付账款-暂估 查看全部回复
3419
差额是以前年底损益调整这个科目,就是对的 查看全部回复
3665
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4901
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4803
流动资产合计是合计数,要修改,该上面的明细的 查看全部回复
3819
对 查看全部回复
2743
你以前年度是不是有亏损 查看全部回复
4057
业务真实,无需过渡担心 查看全部回复
3281
一般会是一样,按表格项目填写 查看全部回复
5393
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5807
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
13363
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5217
算差额,然后在财务系统搜索一下金额,有么有,没有再根据核对一下余额表 查看全部回复
3047
财务报表、科目余额表,记账凭证,原始凭证(报销单,审批单,发票,出入库单,银行回单等) 查看全部回复
3919
Karina老师
你好,利润负数和费用入账没有关系哦 查看全部回复
3297
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3773
自己是填不了负数的 查看全部回复
3816
你先开红字信息表再开负数发票 查看全部回复
3907
可能是系统原因 查看全部回复
7856
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
3494
在存货里面反映 查看全部回复
3045
陈米老师
你好,可以按资产负债表里的数据录入期初,建账时间就是资产负债表体现的日期。 查看全部回复
3989
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
4036
减征额为什么会是负数 查看全部回复
7830
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3898
3937
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7796
不正常,除往来外资产一般不会出现负数,最低是0 查看全部回复
3319
盈余公积是计提的 查看全部回复
4512
期初没数据,期末根据帐上数据 查看全部回复
2484
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
4082
没有影响的 查看全部回复
3070
不可以,发票同时有正负数一般是有销售折让,你这种情况如果是全额退款的话可以开红字发票 查看全部回复
4415
你按这个填写 查看全部回复
3647
因为计入了利润分配 查看全部回复
4347
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3030
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
那应该是计提金额错误了,一般不会出现负数,你先查帐找出原因 查看全部回复
3668
3672
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3188
资产总额=负债+所有者权益总额 查看全部回复
3215
3877
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5908
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8347
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