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杨老师
没有什么影响 查看全部回复
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tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
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高老师
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
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小小
是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
2595
甘老师
打星号的是必填项 查看全部回复
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现在税局代开的劳务票是由支付方代扣个税的,需要申报的 查看全部回复
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王苗苗老师
是个税申报又问题还是残保金申报有问题 查看全部回复
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个人所得税是代扣代缴性质,不计入利润表的 查看全部回复
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原值就是你们转为固定资产的原值 查看全部回复
4594
更正申报补缴差额就可以 查看全部回复
4531
把整套材料做成是本月才发放,下个月申报 查看全部回复
3422
patience
个体工商户是申报经营所得,在自然人税收管理系统申报 查看全部回复
5559
可以的 查看全部回复
17829
wam
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
2827
你为什么要改3月的 查看全部回复
3139
清岚
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3648
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4152
小妮老师
之前多核算了?现在员工退回来了? 查看全部回复
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260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18710
andy老师
通常情况下是一致的 查看全部回复
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7月份的工资8月份发放的,9月份申报8月份个税的时候申报呀 查看全部回复
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这个不用更正,申报个税的时候是看当月实际收到的收入。7月份员工的工资8月30号发的,相当于8月有收入额,申报到8月份,8月的申报期是9月初 查看全部回复
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要去大厅更正申报 查看全部回复
2761
没有办法了,你开了发票就是收入了 查看全部回复
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第一笔17237.5:应交个税=(17237.5-5000)*20%-1410(速算扣除数)=1037.5 查看全部回复
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他2018年在中国停留多久 查看全部回复
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你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
你在缴费那里查看下 查看全部回复
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未审核成功是什么意思,是申报没成功么 查看全部回复
2457
一般不会 查看全部回复
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目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面 查看全部回复
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已经缴款了不能更正了 查看全部回复
2996
易老师
不用,可以去个人所得税申报系统去更正 查看全部回复
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个税未申报一般是首违不罚 查看全部回复
6751
稍等,我看下申报表 查看全部回复
2701
许老师
可以更正申报的 查看全部回复
3133
申报时将上次忘记填写的交的增值税,一并填写 或者是当月更正申报处理。 查看全部回复
13333
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2280
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
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每次收入的应纳税所得额超过20000元的:应纳税额=每次收入额*(1-20)*适用税率-速算扣除数超过20000-50000的部分,税率30%,速算扣除数2000 应交个税=35000×(1-0.2)×0.3-2000=6400元 查看全部回复
4958
孙老师
交社保了吗 查看全部回复
5919
李伟老师
更正企业所得税的利润总额 查看全部回复
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一般个税申报错误的需要更正申报 查看全部回复
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你可以先电话咨询下12333,咨询下申报失败的原因 查看全部回复
3302
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
7506
秦枫老师
可以更正, 但是一般不予退款 ,一般是留底,下一个所属期抵减。如果你们当地不允许递减就只能办理免抵退申请! 查看全部回复
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如果涉及少缴纳税款会有滞纳金的 查看全部回复
7422
更正申报 查看全部回复
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是税种核定的有么 查看全部回复
3788
木言
试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益,用不着以前年度损益调整科目,也不存在汇算清缴更正申报 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
3280
2584
【我要办税】-【社保费管理】-【管理服务】-【核定信息录入】 查看全部回复
3580
税局说倒算是吗 查看全部回复
3506
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
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既然是更正,肯定是以正确的收入填进去 查看全部回复
3764
在三季度申报的时候修改吧 查看全部回复
3594
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3935
Harry老师
你好,系统端一般不可以更正,需要去大厅进行更正。 查看全部回复
4897
减免一部分也不会是负数呀 查看全部回复
3053
补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
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你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
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对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4150
建议更正1月申报表 查看全部回复
3267
如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
3317
可以更正申报 查看全部回复
58441
你就说明情况,你们公司的房屋建筑物坐落地在哪里,不属于房产税的征税范围就好 查看全部回复
2962
一般企业是工资总额的2% 查看全部回复
3435
补得税款 借税金及附加dai应交税费一应交房产税 借应交税费一应交房产税dai,银行存款 查看全部回复
4416
原来的工资发放的分录冲红,重新录入 查看全部回复
4573
你退出重新登录一下再试试 查看全部回复
6063
有可能会 查看全部回复
3339
2569
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2403
你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4296
应税货物销售额的数据没弹出可以自行天线 查看全部回复
4413
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
3595
可以叠 查看全部回复
2353
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
4017
大宁老师
进12366电子税务局查下违章信息 查看全部回复
2355
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3622
去年工资计提了没有? 查看全部回复
3497
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3665
Leaf
会的 查看全部回复
5145
只要有合同用工就要申报个税 查看全部回复
4179
按照9来计提 查看全部回复
3821
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5592
您好,全国都差不多,但每个地方政策不同所以略有差异,有些地区增值税还可以自动取数呢 查看全部回复
3022
去大厅办理退款 查看全部回复
4510
曹老师CPA
不要听税务局的,不想给你退税 查看全部回复
3671
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
5438
没有次数限制 查看全部回复
4277
这个建议你和税管员联系,看是对方通知有误,还是你们不符合退税的条件 查看全部回复
4372
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6406
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3800
您好,这种情况比较特殊,要去税务大厅窗口让他们在系统进行处理。 查看全部回复
4465
建议做更正申报 查看全部回复
3358
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7396
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