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甘老师
借:库存现金300 dai:银行存款 借:在途物资40000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款46800 借:原材料-甲材料40000 dai:在途物资40000 查看全部回复
4605
清岚
1、借:库存现金300 dai:银行存款300 2、在途物资-甲材料40000 应交税费-应交增值税(进项税)6800 dai:银行存款46800 查看全部回复
2911
许老师
借:实收资本200000 dai:银行存款 查看全部回复
2400
云峰老师
同学你好 已经计提过费用了吗 查看全部回复
2632
小妮老师
借:原材料19000+800+200 应交税费-应交增值税-进项税额3230 dai:银行存款 查看全部回复
9553
正常都是要先计入工程物资科目 ,按实际领用计入合同履约成本 查看全部回复
2348
计提财务费用 借:财务费用-利息支出 dai:应付利息 支付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
2356
patience
这样做可以 查看全部回复
2393
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3936
借:固定资产 10300 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 dai:银行存款 11600 查看全部回复
6475
进项税额冲掉工程物资和未确认的融资费用 查看全部回复
2458
多收的货款计入其他应付款或预收账款 查看全部回复
2891
andy老师
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3729
同学你好/ 查看全部回复
2126
安叔老师
发票总额多么 查看全部回复
2008
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2538
付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3288
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4457
同学你好 查看全部回复
3595
差的两毛还收么,你们是物业么 查看全部回复
1594
杨老师
原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
5492
红冲就好,借管理费用 (负数 )dai其他应付款(负数) 查看全部回复
1614
wam
借:在途物资 450000 应交税费一应交增值税(进项税)76500 dai:应付账款450000+76500 支付 借:应付账款300000 dai:银行存款300000 查看全部回复
2235
2955
分红时需要缴纳20%的个人所得税 查看全部回复
2560
两个都可以 查看全部回复
2283
2201
职工参加社会上的学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育,按照规定不属于职工教育经费。 查看全部回复
2510
可以 查看全部回复
2843
找到对方索取发票 查看全部回复
2690
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
3038
燕子老师
同学你好,产品质量损失实际发生后计入销售费用 查看全部回复
1676
①借:预付账款40000 dai:银行存款40000;②借:原材料80000 dai:预付账款40000 dai:应付账款40000;③借:应付账款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
2846
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2302
以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3382
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2982
颜老师
不行的。最好需要你们签定协议,前因后果,责任划分清楚。什么原因让这个个人收取款项 查看全部回复
5472
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2944
小小
借,无形资产 dai,银行存款 查看全部回复
2782
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2341
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2232
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1835
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2196
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2952
2404
王苗苗老师
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3083
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4711
发票附在入库凭证后面 查看全部回复
2743
正常说毁损的货物退回,你们重新发货按照正常的销售货物开具发票 查看全部回复
2293
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2470
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3314
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2604
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2534
截图这个分录没问题 查看全部回复
3568
可以哈 查看全部回复
3712
以支付单据入账,所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴时进行费用调整 查看全部回复
2087
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2181
借:固定资产清理15000 累计折旧435000 dai:固定资产450000 查看全部回复
5054
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2901
你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
3035
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
3527
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2992
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2596
计入库存商品 查看全部回复
1936
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4939
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3052
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4174
餐饮不属于货币 查看全部回复
1985
如果没付款的,应该要建立应付,如果供应商不多,可以建立二级明细,多的话应辅助项目核算 查看全部回复
1237
同学你好 借:利润分配-应付普通股股利 50000 dai:应付股利 50000 借:应利股利 30000 dai:银行存款 30000 查看全部回复
3501
可以的 查看全部回复
3284
是商业汇票保证金还是给其他企业的保证金 查看全部回复
2238
借:利润分配-应付股利50000 dai:应付股利50000 借:应付股利30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
3018
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
2776
收到发票 查看全部回复
3257
可以分摊。但是你这个2019-2020已经是过去的年份了,建议是一次性计入费用 查看全部回复
2456
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3215
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2635
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2933
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3265
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10901
对 是这样做 查看全部回复
2748
根据开票金额 查看全部回复
3555
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
2412
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3637
差0.01,可以计入营业外支出 查看全部回复
2101
借:在建工程 dai:其他应收款 查看全部回复
2491
借短期借款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
3282
供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票 查看全部回复
2254
同一天吗? 查看全部回复
2917
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3336
2620
正常跨县市调拨,视同销售处理的 查看全部回复
3624
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4633
要开的,开dai款服务发票,税率6% 查看全部回复
1879
这200在今年纳税调减流行了 查看全部回复
1473
Harry老师
你好,付的工资要看是制造费用,销售费用,还是管理费用工资。 查看全部回复
3263
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2364
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