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patience
是组织机构么 查看全部回复
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王苗苗老师
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
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颜老师
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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李可可
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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Leaf
可以 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
991
可以开安装服务发票 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
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安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
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合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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同学你好,税法没有这样的规定,如果企业内部有规定标准的话超标部分只能不予报销 查看全部回复
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易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
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子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
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tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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利润总额是多少了 查看全部回复
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看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
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发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
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借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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收到 查看全部回复
870
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1381
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1343
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1083
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
1763
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1582
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1665
不需要 查看全部回复
2082
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1606
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
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免税手入栏 查看全部回复
972
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1511
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
0收入 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1569
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
799
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1144
andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1560
不能填0 查看全部回复
1747
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1417
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1286
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1360
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1786
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1191
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1396
燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
1190
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1204
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1247
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1593
是制造业么 查看全部回复
1007
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1331
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1741
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1225
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1323
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1817
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1265
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1447
没有关系,应发工资 查看全部回复
1528
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1711
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1409
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