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patience
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1850
是医保账户么 查看全部回复
1997
王苗苗老师
货品什么时候到的 查看全部回复
2189
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2246
杨老师
机票没做进项全部进费用了吗 查看全部回复
1688
发票的用途是什么 查看全部回复
1788
安叔老师
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
tammy老师
代扣时候 借其他应收款 dai银行存款 收回时候 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
1784
小米
退 借:银行存款dai:应交税费-个人所得税 退给职工借:应付职工薪酬-工资dai:银行存款 借:管理费用-工资dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1690
是的 查看全部回复
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从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1880
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2334
西贝老师
同学你好,暂估成本分录 借:主营业务成本 应交税费-预提进项税 dai:应付账款 查看全部回复
1825
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1664
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
3073
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
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原来的业务具体是什么 查看全部回复
1686
企业的账务处理么 查看全部回复
2065
借:以前年度损益调整 dai:应付账款/原材料/库存商品 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
买材料计入原材料 查看全部回复
1724
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
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采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1931
李伟老师
13% 查看全部回复
2786
保证金要从实收资本里出具体是什么意思 查看全部回复
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代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
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销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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相当于打折销售 查看全部回复
1586
哈哈老师
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2465
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1849
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
1249
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1133
借 待处理财产损益 dai 库存商品,如果过期了且没有价值,是因为管理问题造成的,等报批后,借 管理费用 dai 待处理财产损益 查看全部回复
1873
王玲
进项 查看全部回复
1652
您好,具体哪个业务的账务处理 查看全部回复
1353
是事业单位么,家具的用途是什么 查看全部回复
2044
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1227
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2176
最好还是分开做,清楚点 查看全部回复
1863
上期留抵税额抵减欠税为什么要做进项转出 查看全部回复
1772
一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
2068
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1561
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1693
按实际成交价入账 查看全部回复
1959
收到抵账房有发票么 查看全部回复
1286
云峰老师
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1372
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
1986
更正做借方负数 查看全部回复
1319
外币账户有网银可以直接支付吗? 查看全部回复
1672
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
你好同学 如果已经转让了,就作为固定资产清理处理就可以 查看全部回复
1357
退的什么款项 查看全部回复
2151
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2566
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1309
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1968
原则上不行,一笔业务需要单独做一笔分录 查看全部回复
2032
其实你这样做也是可以 查看全部回复
1553
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1153
稍等 查看全部回复
2471
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2543
什么自助设备? 查看全部回复
2400
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2739
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
951
现在没有临时工这个称呼了 查看全部回复
2200
红字发票需要入账 查看全部回复
980
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1808
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1743
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1163
用于员工培训,进项税额不需要转出,借 管理费用-培训费 dai 原材料 查看全部回复
1747
2137
对的 查看全部回复
2602
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2183
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2259
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3040
税务师晓雨
收到款项是吗? 查看全部回复
1185
是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
1520
相互间的关系是什么 查看全部回复
2121
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
2933
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3627
缴纳分录是什么 查看全部回复
1645
同学你好,购进 借:库存商品 dai:银行存款 销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1900
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
2042
是征地补偿款还是什么 查看全部回复
1608
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2078
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
2120
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2824
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1628
是什么原因退回呢 查看全部回复
2479
付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
1030
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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