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我们有个销售系统,小商品销售,本月有四百元东西过期出库,但是系统只支持一百元盘亏出库。 其余三百只能出库(挂在现金账上) 我可以把商品售价调成成本价销售,然后再报销现金走成本价销售出来吗? 怎么做账呢?#餐饮酒店#
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老师,您好,我们单位支付了一笔专家费给专家,之前采用的转账的形式,也不知道他本来就有单位,做申报时走的临时工资 现在他只接受私人转账或者现金,可能不想被查到有两个劳动事实,我该怎么做账呢,只有找其他发票做账吗,还是继续当做工资申报个税#其他行业#
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老师,我咨询下我现在公司现在启用用友软件做账,但是前面都没有正规的帐和报表,这个我建立了新的账套初始数据如何做进去呢?前面的1-9月利润表有吗,现在还要将9月结存应收应付,库存,现金这块全转用友我不是很清楚这个数据如何转,我想问的是这个如何取基础数据的数#其他行业#
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老师我们这块儿是一个就是停车场新建的小规模的,但他现在是开的收据,这个收据上呢,分支付宝啊,还有那个微信,还有内现金,还有一个农行的,收取的就停成停车场的,但是我要是就微信和支付宝扫码儿的呢,他得跟那个我开的那个发票啊,他就是不一样了,就直接那个,我开那收据是不一样的银行就收取一个是0.28%的手续费。这种做账怎么做呀?但是那边儿那个手续费就银行返回的钱跟我那开那收据,它是不相符的,有差额的,这种差额银行又不给我那个手续手续费,那单子啊,我咋走啊?#服务业#
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小规模企业,2020年12月28开的成本发票。12月份没收到,做了凭证,借预付,贷现金。 1月份才收到发票,开票日期是12.28。那1月份做账借主营业务成本,贷预付。 费用算到1月份可以吗?还是说2020年汇算的时候,要把这笔费用调增,减少应纳税所得额?#餐饮酒店#
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老师你好,请问现金银行存款要怎么管理又清楚又简便,我们老板各大银行私人账户都参与了公司的收付款,还有微信支付宝,甚至信用卡,他总是说公司和私人的钱分不清楚,本来现在也是刷微信支付宝信用卡太方便了,绕得我都不知该怎么做账了!#服务业#
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老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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背景是这样的:AB两家公司共同负责一票货物的处理,但是那批货物由于操作不当有破损,客户索要赔偿,经AB双方达成协议,两家公司每家各赔偿4750元给客户,合计9500元。AB两家公司也有业务往来,A先垫付了9500元,B公司要求通过冲减给A公司的应收来抵掉这4750元。 疑问在于,A公司如何做账? 一开始是A公司的员工全款垫付,所以A财务分录是记的: 借营业外支出9500 贷银行存款9500 然后后续做账要冲减4750: 借:? 贷营业外支出4750 求老师解答该怎么处理这笔分录#运输业#
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你好,我想请教一下,我是新创的公司,本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗? 另外,账务处理该怎么做呢? 是借记应交税费——应交增值税——进项税额,还是借记应交税费——待认证进项税额?#商业#
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伙伴们,想请教下大家,我们公司4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的),4月已经按支架入账了,5月又退了一些塑料件,请问这种要怎么做账和开票啊伙伴们,想请教下大家,我们公司4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的),4月已经按支架入账了,5月又退了一些塑料件,请问这种要怎么做账和开票啊#出纳#
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我们有笔业务,比如从外面买进来2000个针头(专票),卖出去1000个开发票也是1000个,但是实际发货2000个,相当于赠送了客户1000个,这种做账的时候到底是单独做一笔卖1000个针头的销售,报增值税时填在未来票收入中,做账做在费用里面,还是直接做销售时把2000个针头分摊到1000个针头的销售金额里面呢?哪一个是合规的做法?有什么区别呢?还有这个当作送样的话增值税要视同销售,企业所得税还要视同销售吗?谢谢老师解答!#商业#
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某社区居委会在2023年就已经收到房租租金,在2024年以前年度盈余调整中挂在其他应付款的借方,然后2024年3月需要就租金上缴企业所得税,房产税,城市建设税,增值税等,4月将扣除税金后的剩余租金收入上缴住建局,请问要怎么做账呀,要确认收入吗#服务业#
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老师 我们公司有个办事处 销售配件 他们拿货的时候我们这边是平时的销售价给的 不是成本价 然后他们拿过去之后回加价销售 销售的钱是我们收 发票也是我们开 其实就是一体的 老板不想让那边知道成本价 所以这么处理 但是我不知道该怎么去做账务处理 ,首先他们拿货的时候就相当于实现了一次销售,然后他们又销售 我不知道怎么结转成本确认销售 #出纳#
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我公司是快消品行业的,会产生退货。每月收入做账的时候是按照对账的去录入的,退货录入借方是销售退货贷应收账款,我们系统也会做退货单,我们系统的退单是借库存商品贷主营业务成本的,我想问这样会不会重复了啊#出纳#
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