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安叔老师
需要的 查看全部回复
2305
王苗苗老师
终止经营净利润? 查看全部回复
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经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 查看全部回复
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刘淑萍
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
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科目余额应该是0 查看全部回复
2898
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2442
patience
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1489
杨老师
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1806
秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2982
哈哈老师
您好,等你开始做账以后利润表就有数据了 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
2829
为什么勾稽关系不对,是因为调整以前年度的账务造成的么 查看全部回复
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股东投入的资金跟净利润能成正比吗?不成 查看全部回复
1643
李伟老师
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2258
你好,没错就是这么做的 查看全部回复
8668
首先核对银行,现金的余额,查询电子税务局是否有财务报表,核对一些往来。根据期初余额重新建账 查看全部回复
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应交税费-应交城市维护建设税 查看全部回复
2565
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
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外资企业从事的行业有很多种,不知你说的是否是特殊行业。一般情况下,外资企业应执行《企业会计制度》。 查看全部回复
1746
意思就是把之前交的增值税一起结转 查看全部回复
2513
是的 查看全部回复
1923
Lucky
库存商品属于资产类 查看全部回复
2312
如果未交的增值税在资产负债表里应交税费 项目里,如果22年还未交纳还是在资产负债表应交税费项目里 查看全部回复
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转账的时候备注某员工某期限赔偿款就行 查看全部回复
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因劳动仲裁支付给职工的补偿金和解除劳动合同的补偿金的账务处理: 计提时 借:管理费用-职工薪酬-辞退福利 dai:应付职工薪酬-辞退福利 支付时 借:应付职工薪酬-辞退福利 dai:银行存款(库存现金) 查看全部回复
6031
资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀,看一下利润分配-未分配的明细账,看今年有没有调整以前年度的账 查看全部回复
3214
wam
在交房时将车位租赁收入分离计入预收账款、在租赁期内摊销,不是合同负债 查看全部回复
1781
资产负债表中未分配利润增加54000-4000=50000 货币资金增加50000 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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未分配利润项目,同时资产类也需增加 查看全部回复
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首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
3157
你为什么进项转出 查看全部回复
1707
自由现金流 = 经营活动现金流量净额-投资活动现金流出 查看全部回复
3015
不用调 查看全部回复
2647
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
什么业务做错了 查看全部回复
2921
是财务软件做的账么 查看全部回复
2206
需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
3748
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2486
andy老师
不是,如果你的数据有变化,是根据你的第三季度结束后,最后的余额填列 查看全部回复
2977
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2509
陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2019
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2550
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2420
本年累计的数额 查看全部回复
2698
营业外支出栏次 查看全部回复
2631
2444
小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2383
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2567
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2551
需要6月的科目明细表 查看全部回复
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一个是销售费用可全额结转了 一个是利润表报表销售费用科目录取数可有问题 查看全部回复
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
2890
不需要减 查看全部回复
2868
1573
本年累计数是截止到本月的累计数吗? 查看全部回复
2575
是本年累计金额 查看全部回复
2996
公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3005
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3288
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1794
你好 查看全部回复
2761
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2646
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2755
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
4473
利润表本年累计金额要跟账套里的数据一致 查看全部回复
3067
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3558
可以 查看全部回复
2253
不一致 查看全部回复
2384
不用计提 查看全部回复
2100
如果财务报表是季度申报,利润表本期金额填4-6 查看全部回复
4496
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5042
财务报表是季度申报么 查看全部回复
2170
成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
2895
净资产收益率=净利润/平均净资产,平均净资产=(年初净资产总额+年末净资产总额)÷2 查看全部回复
2101
需要,要开票的 查看全部回复
2364
财报季度申报,资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额,现金流量表本期金额填季度发生额 查看全部回复
2641
资产负债表是填时点数 查看全部回复
2477
是小企业会计准则么,是的话,如果收到汇算清缴退税款时,走的所得税费用,如果本年截止到目前没交所得税的话,在利润表上所得税那边是负的,是正常的。 查看全部回复
4168
先需要查明进项税额多了的原因的 查看全部回复
2541
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2683
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2407
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
在实操中,如果有属于当期的成本费用未及时取得发票可以先预估成本费用。 查看全部回复
2240
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3337
是已经退了么,可以直接 借 主营业务收入-房屋租赁 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款 查看全部回复
1878
上3月份的 查看全部回复
3629
这个应交增值税销项税额一般是收到客户款同时确认计算销项税的分录,一般现金流是销售商品提供劳务收到的现金 查看全部回复
3186
购买商品、接受劳务支付的现金 查看全部回复
3945
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4363
你好同学,可以入账。跨月问题不大,注意发票尽量不要跨年 查看全部回复
2621
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3143
可以的 查看全部回复
2946
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2450
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3018
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
李秋平
直接录入上期数据,新建一个账套接着做 查看全部回复
3107
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
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