登录/注册
李可可
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
930
王苗苗老师
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1472
杨老师.
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1232
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1133
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
846
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
1021
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
977
wam
是收取的服务费核算吗? 查看全部回复
1380
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1533
同学你好,小企业会计准则跨年调账用未来适用法,不用以前年度损益调整 查看全部回复
805
燕子老师
一、稳岗补贴与本公司日常活动相关时,计入"其他收益"科目,分录为:借记银行存款,dai记其他收益。 二、稳岗补贴与本公司日常活动无关时,计入"营业外收入"科目,分录为:借记银行存款,dai记营业外收入 查看全部回复
1047
做进项税额转出 查看全部回复
1600
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
1041
具体的业务内容是什么 查看全部回复
811
直接调往来科目 查看全部回复
1169
颜老师
为什么需要调整? 查看全部回复
1515
没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
1042
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1702
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
1059
是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
1537
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2297
银行存款金额一般没有负数,应写在dai方9 查看全部回复
1029
拱门属于公司经常使用的资产 查看全部回复
1290
patience
是组织机构么 查看全部回复
1137
哈哈老师
是的,借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
1509
如果计提了坏账准备,会计分录:计提时借:信用减值损失,dai:坏账准备。冲销时借:坏账准备,dai:应收账款。如果没有计提坏账准备,直接计入营业外支出核算:借:营业外支出,dai:应收账款。 查看全部回复
1370
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
辞退员工的赔偿金是计入那个科目呀,记到管理费用 查看全部回复
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1788
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
834
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
1015
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2057
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
999
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
收利息的 做财务费用-利息收入 付利息的做财务费用-利息支出 查看全部回复
926
只能解释一下 查看全部回复
1666
李凤
审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 审批后: 属于正常损耗、管理不善引起的一般损失以及扣除应计入其他科目后的净损失: 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 由责任人、保险公司赔偿的部分: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 存在残料入库的情况: 借:原材料 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
1173
价值12600元的卷闸门,如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
1251
吨包装可以循环使用,采购入账时,可以记到周转材料 查看全部回复
465
之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
1544
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1378
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
1502
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1334
需要反结账到第一期期初,然后进行初始化,修改期初数据 查看全部回复
838
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1063
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4069
您好 查看全部回复
1501
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1132
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
924
安叔老师
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
950
就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
725
但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
1005
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1336
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1573
员工在外租房跟公司有什么关系 查看全部回复
1392
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1771
没有 查看全部回复
797
易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
1246
工会属于组织机构,采用的民非组织会计制度么 查看全部回复
1366
业务活动成本 查看全部回复
1050
贴现不收手续费么 查看全部回复
查看全部回复
1002
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1031
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
预付账款 查看全部回复
1242
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
1163
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1367
曹老师CPA
看审计有没有做以前年度损益调整 查看全部回复
1484
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
781
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1519
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
1574
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1299
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1369
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
如果是公司食堂提供餐费的话,记到福利费 查看全部回复
1388
原材料 查看全部回复
1119
请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
840
可供出售金融资产 查看全部回复
1353
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
922
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2053
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
980
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1389
夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
2198
稍等,我先看一下 查看全部回复
1986
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2080
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1250
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1455
对的,可以的 查看全部回复
1266
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1692
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1209
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1355
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1498
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
1023
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
1506
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载