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andy老师
同学,具体的问题是什么呢? 查看全部回复
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李凤
就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
1058
王苗苗老师
股东已经履行了章程认缴的出资义务,是否需要去工商局进行章程同步,不用,工商年报时,按实际情况填写就可以了,有股东出资模块 查看全部回复
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杨老师.
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1401
李可可
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
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认缴的那部分的金额是不是要注册资本减掉已经到资的,是的,就是未完成出资义务的部分 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
1631
曹老师CPA
调整公司架构吧亲 查看全部回复
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李伟老师
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975
相当于股权转让 查看全部回复
1215
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1465
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
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摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
tammy老师
是电商平台给你们的,还是政府给你们补助? 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
1385
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
906
wam
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一销项 查看全部回复
1041
有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
968
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
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清岚
你好 查看全部回复
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是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
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一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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大股东周打90万投资款到公司,二股东李打10万投资款到公司 查看全部回复
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对外出租车辆? 查看全部回复
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如果注册资金金额很大,股东没那么多款的话,可以减资的 查看全部回复
1275
安叔老师
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
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当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
774
意思是代收代付么 查看全部回复
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平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
817
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
820
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1008
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1265
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1472
收到 查看全部回复
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去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1214
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
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因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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?1、建设单位按照拨付款项进行账务处理 借:预付账款—预付工程款 dai:银行存款等 2、代建单位收到拨付款项时的账务处理 财务会计 借:银行存款 dai:预收账款—预收工程款 查看全部回复
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意思是建造固定资产么 查看全部回复
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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办理简易注销 税务出具了清税证明 信用系统公示 公示日期到达 可以政务网线上办理 也可以去窗口交资料 查看全部回复
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如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
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工商注销需要先注销税务 查看全部回复
1163
如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
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同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1653
投资者投入的属于资本 查看全部回复
918
小米
不合理 查看全部回复
1335
可以的 查看全部回复
1687
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1发出委托加工材料时,记入“委托加工物资”账户,dai记“原材料”账户。 2支付加工费和税金时,借记“委托加工物资”和“应交税费——应交增值税(进项税额)”,dai记“银行存款”。 3加工完成收回委托加工材料时,借记“库存商品”,dai记“委托加工物资”。 3如果加工物资用于连续生产应税消费品,会计处理为: 发出委托加工材料时,记入“委托加工物资”账户,dai记“原材料”账户。 4支付加工费和税金时,借记“委托加工物资”和“应交税费——应交增值税(进项税额)”或“应交消费税”,dai记“银行存款”。 5加工完成收回委托加工材料时,如果继续用于生产,则借记“原材料”,dai记“委托加工物资”; 5如果收回后直接销售,则借记“库存商品”,dai记“委托加工物资” 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
易老师
不是,就是实际缴纳金额 查看全部回复
1250
秦枫老师
全国信用信息公示网公示 简易20天 一般45天 查看全部回复
1029
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
896
可以 查看全部回复
3720
工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
1357
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
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税务师晓雨
4月份的时候才开始 查看全部回复
919
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
需要 查看全部回复
1237
2187
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
1018
谭老师
最的 查看全部回复
1419
patience
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1089
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1917
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1878
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
1452
是个体户么 查看全部回复
2277
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
1606
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1839
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(国务院令第746号),因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的,市场主体可以自主决定在一定时期内歇业。 查看全部回复
2106
都是费用,不影响利润总额,直接在今年调整就好,去年的分录直接做红冲分录,然后再在今年写一个正确的蓝字分录就可以 查看全部回复
3016
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
可能是债转股的业务 查看全部回复
1649
可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
1563
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