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andy老师
全部都要记账 查看全部回复
604
需要 查看全部回复
1475
杨老师
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2073
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2253
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
燕子老师
从基本户把全年补助经费转到工会账户时,需要去当地的工会的开一张收据,然后分录是借:管理费用-工会费 dai:银行存款 工会账户有支出时不需要再单独做分录,只需要做一个流水账,记录好工会收入,支出情况就好,同时保留好相关支出附件备查 查看全部回复
7014
借:管理费用等受益科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1970
谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
1981
小妮老师
基本户支付的dai款利息? 查看全部回复
1915
云峰老师
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4560
孙老师
后期还支付吗? 查看全部回复
4624
甘老师
有的,现在企业信息是共通的 查看全部回复
4735
借:其他货币资金-保证金 查看全部回复
2094
安叔老师
直接借银行存款-一般户,dai银行存款-基本户 查看全部回复
4006
收到注资 借:银行存款 dai:实收资本-A、B、C 查看全部回复
2064
a公司收到该款项后退回10万,冲销原收到的科目 查看全部回复
2842
预算外资金收入 查看全部回复
3202
你查看下当时的入账分录,一般多缴退回的按原分录冲销 查看全部回复
3550
高老师
借应付职工薪酬 dai现金 查看全部回复
4605
丁老师CPA
要开设两本银行明细账,分别记录基本账户和一般账户的收支情况。从基本账户转款到一般账户,编制会计分录: 借:银行存款(一般账户) 100000 dai:银行存款(基本账户) 100000 依据上述会计分录,分别登记在一般账户和基本账户的借dai方。 查看全部回复
3977
绾绾
可以 查看全部回复
8227
venus老师
不是内部调户,需要附银行回单 查看全部回复
4237
Annina老师
从往来科目过渡一下 查看全部回复
5061
3018
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3362
哈哈老师
对的 查看全部回复
3659
把钱取出来就好了 查看全部回复
3877
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3881
税务师晓雨
公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4500
七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7281
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9261
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8235
李可可
可以的 查看全部回复
823
杨老师.
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
您好,具体什么问题 查看全部回复
299
视同销售 查看全部回复
691
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
692
tammy老师
挂其他应付款款 查看全部回复
1069
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
814
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
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借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
672
吴萌老师
在这种情况下,将管理费、开户费借记“其他应收款”是一种常见的处理方式。 查看全部回复
701
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1126
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
490
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
428
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
762
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1172
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
627
按实际支出入账 查看全部回复
518
用卖出价 查看全部回复
891
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
969
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
1021
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
你这个是什么发票? 查看全部回复
1413
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
668
你们收到还是开出? 查看全部回复
1394
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
1090
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
676
收款 借:银行存款 dai:应收账款 退款 dai:应收账款 负数 dai:银行存款 查看全部回复
687
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
437
记到待摊费用里面 查看全部回复
1092
公司收到的现金存到银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
1363
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1177
接着 查看全部回复
547
跨月了么 查看全部回复
1294
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1039
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
1477
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1082
为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
664
要不要对方开发票?要 查看全部回复
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1501
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
537
你是销售方还是购买方 查看全部回复
731
记入应付职工薪酬 查看全部回复
5280
无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
1467
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
573
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1046
易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
1120
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