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张瑞峰
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5030
Annina老师
您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
3561
夏老师
借原材料,库存商品,应交税金等dai应収帐款 查看全部回复
3939
高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3489
首先你公司为什么代A收款? 查看全部回复
2700
账是根据业务来做的 查看全部回复
4824
按照开票做就可以 查看全部回复
6656
Amy老师
工会经费的计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
3344
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3524
安叔老师
是的 查看全部回复
4006
Yan
合同如何签? 查看全部回复
5963
绾绾
那你们实际成交金额呢 查看全部回复
3641
不能 查看全部回复
4074
谭老师
下次提销项税时多提两分 查看全部回复
6296
刘老师
借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
3830
是收入多了,还是增值税多了 查看全部回复
7048
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4867
是一直不付了吗? 查看全部回复
3331
4329
tammy老师
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3548
跟一般企业做法一样,不同的是可以享受税收优惠 查看全部回复
2861
Icy 何
转为其他应付款,然后退还给员工 查看全部回复
2682
开红字 查看全部回复
3999
管理费用等 查看全部回复
3022
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3657
可以 查看全部回复
3819
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3352
执行的小企业会计准则? 查看全部回复
2746
莹老师
借 主营业务收入 -出口收入 dai 主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3845
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6908
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3838
借,应付职工薪酬薪酬-保险费 dai,银行存款 查看全部回复
4090
需要补申报 查看全部回复
3777
需要走公账 查看全部回复
5522
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3083
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3678
冲销原笔分录 查看全部回复
3680
什么税。 查看全部回复
4530
收到钱借银行存款dai应付 付的时候 借应付dai银行存款 查看全部回复
4004
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
不可以 查看全部回复
4031
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3284
借销售费用,dai银行存款 查看全部回复
3008
你这种做总分公司模式选非独立核算可以不用单独报税 查看全部回复
3269
是什么费用 查看全部回复
2568
假如不考虑税费 就是借库存商品 4 dai应付账款3 应收账款1 查看全部回复
2578
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
3643
1涉及费用成本的用以前年度损益调整科目 2 上年度费用应计入上年度,如果未来得及报销,计入本年也可 查看全部回复
3225
管理费用-办公费 查看全部回复
19977
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4275
企业在财产清查中盘亏的固定资产,通过“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”科目核算,盘亏造成的损失,通过“营业外支出——盘亏损失”科目核算,应当计入当期损益。 企业在财产清查中盘盈的固定资产,作为前期差错处理。盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算。 查看全部回复
3523
张老师
社保是挂靠的人自己交的吗? 查看全部回复
4537
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2762
都是费用发票吗 查看全部回复
5084
易老师
多提的红冲掉 查看全部回复
3151
如果是买车相关的费用做固定资产 查看全部回复
4558
实际花了多少钱? 查看全部回复
6289
微尘
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5345
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4062
M老师
是税控盘的年服务费吗 查看全部回复
3474
能递减增值税 查看全部回复
3318
如果是项目用的材料可以进成本 查看全部回复
4049
可以设置凭证模板,然后后期调用凭证模板,但是不可以自动生成 查看全部回复
4443
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4125
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4134
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3528
3507
21年,借费用,dai应付账款,22年借应交税费-应交增值税(进项税),费用(借方红字) 查看全部回复
2921
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3054
大宁老师
最终是由谁承担的?员工还是公司? 查看全部回复
4259
因为转让专利权属于增值税征税范围,增值税普票也是需要缴税的,普票和专票最主要的区别是购买方能否抵扣进项,但是对于开票方来说不管是开普票还是专票都需要缴增值税 查看全部回复
3718
清岚
卖车做一笔做一笔账,抵费用做一笔账 查看全部回复
3424
清缴前取得发票就可以正常税前扣除 查看全部回复
3792
银行存款用往来代替,借预付账款,dai其他应收(借dai红字表示),发票,借预付,应交税费,dai其他应收 查看全部回复
3585
个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
4968
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
根据老板的卡流水做 查看全部回复
2999
借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
5380
原分录怎么做的? 查看全部回复
2803
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3946
而已老师
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
您是研发销售的呀 查看全部回复
2730
根据付款金额暂估 查看全部回复
3236
还款后注销,还不了的,做营业外支出 查看全部回复
3456
受托研发的受托方不计入研发费用,不享受加计扣除 查看全部回复
15411
要看的研发的东西权属归谁 查看全部回复
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3490
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
影亦老师
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3798
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3203
做成本 查看全部回复
3735
只是退货吗?有退款吗? 查看全部回复
4918
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3535
按照公允价值 查看全部回复
3801
可以计入销售费用 查看全部回复
2912
借管理费用-工资10800 管理费用-社保公积金1000 dai应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 缴纳社保公积金 借应付职工薪酬-社保公积金1000 其他应收款500 dai银行存款1500 发放工资 借应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 dai其他应收款500 银行存款11300 查看全部回复
5389
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3265
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