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刘老师
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5960
tammy老师
可以作为现金折扣 查看全部回复
2384
转增资本 查看全部回复
3324
LD
应该差的调整的这笔吧 查看全部回复
3823
1% 查看全部回复
3476
安叔老师
那你们的收入是什么 查看全部回复
5396
小黑
不一定一样,净利润是扣除所得税费用的 查看全部回复
3794
Yan
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3572
公司倒闭么,进行破产清算了么 查看全部回复
4205
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
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大宁老师
先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
5373
有数据就填没有就不填 查看全部回复
4127
不属于费用类,也不属于收入类,属于损益类 查看全部回复
4540
谭老师
能说说具体情况吗? 查看全部回复
4078
是的 查看全部回复
3845
Annina老师
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3083
租赁房屋 需要租赁协议,租金发票 查看全部回复
2888
可能只之前做了报表没有保存 查看全部回复
2792
可以 查看全部回复
3573
根据公司自身情况写 查看全部回复
2630
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
高老师
如果是商贸行业,结转成本与本期销售有关 查看全部回复
2804
确认是否确认收入 查看全部回复
3887
不会 查看全部回复
3180
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4319
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
收入不对 查看全部回复
3678
是存在留底吗? 查看全部回复
3226
不处理 查看全部回复
3068
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7064
莹老师
有点没看明白 查看全部回复
3468
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4512
可以请销售方复印加盖发票章 查看全部回复
2519
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4910
不是,利润表和你手上现金不是一回事 查看全部回复
4065
什么分录 查看全部回复
2753
可以不用 查看全部回复
3397
3426
你以前年度是不是有亏损 查看全部回复
4057
你看下试算是否平衡 查看全部回复
4155
3149
绾绾
企业所得税是根据利润总额计算的,没有计提企业所得税影响净利润 查看全部回复
4214
按照银行扣款做 查看全部回复
不用 查看全部回复
5020
就是除了表里列明的项目成本外的数据 查看全部回复
4371
红字发票的进项税已经认证过了嘛。 查看全部回复
3381
年结后你是觉得余额不对? 查看全部回复
4899
xinyue
实际报销金额与计提金额不一致的,将差额红冲就可以了。 查看全部回复
4088
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
3901
货到冲预付 查看全部回复
2954
利润与应收款有勾稽关系,你说的没有利润是不是说没有资金,这个不是我们财务所说的利润,利润与资金是两条线。 查看全部回复
4157
发现当期补计提,补结转 查看全部回复
3407
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4061
把图片发下 查看全部回复
10939
2694
dai方表示还需要支付的 查看全部回复
4298
首先待抵扣进项税是否认证,如果没有认证不用结转,放到待认证进项税额。将进项税和销项税分别结转到应交增值税-转出未交增值税科目。再将三级科目转出未交增值税的余额转到应交税费-未交增值税。交纳时借应交税费-未交增值税,dai银行存款等 查看全部回复
3729
更正申报 查看全部回复
4545
是公司的账户就行 查看全部回复
3454
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3137
跟外账一样 查看全部回复
2803
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3530
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2953
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
张老师
期末:限定性收入转入限定性净资产;非限定性收入转入非限定性净资产;业务活动成本、管理费用等各种费用转入非限定性净资产 查看全部回复
2844
查帐,哪里错了调整哪里 查看全部回复
3761
借其他应收款,dai银行存款,项目经理发工资,借应发工资,dai其他应收款 查看全部回复
3277
陈米老师
你好,具体是什么劳务情况? 查看全部回复
3354
不会啊 查看全部回复
2728
而已老师
dai方科目 查看全部回复
4915
超龄也可以申报 查看全部回复
5057
如果12月没结账,红冲退回发票 查看全部回复
3069
成本就是你回收的这些物品的成本 查看全部回复
2766
如果跟收入直接相关的设计费,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
3043
可以退回也可以挂帐 查看全部回复
3344
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
有税务风险 查看全部回复
2526
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3109
应交税费-未交增值税dai方 查看全部回复
2947
不需结转 查看全部回复
3555
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
4401
预交的一起结转 查看全部回复
3325
先弥补亏损,有剩余的再提取法定公积金 查看全部回复
5426
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4730
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3804
小福老师
应该按照借方发生额计算哈 查看全部回复
5718
都是费用发票吗 查看全部回复
5075
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
4586
jessica老师
3546
总公司开票给分公司做成本就可以 查看全部回复
3890
该收的收回 查看全部回复
3163
这个看你们自己实际分配了多少 查看全部回复
4426
支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
3281
有风险的 查看全部回复
3620
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
月末转到本年利润科目 查看全部回复
4844
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