我新入职一家公司还在试用期,还有2个星期左右快3个月就要转正了,中间刚来的时候就想走,因为公司的外账没有装订,个税也是胡乱申报的,后来因为不好找工作一直一边做着一边看,本来就说过想辞职,让我再呆呆看,可是现在公司要清算了,昨天把其他人辞了就剩财务和剩余清算人员,我不想做了,一是这个公司工作分配不匀本来最后阶段了什么事都让我做,他们基本上就在玩,还有一个原因外账乱,有些他们费用做了没有发票,还有之前的个税竟然是随意申报,我没有处理过税务注销,万一有问题我背锅吗。早上我提了辞职,行政领导没回复我,下午5点半告诉行政的财务领导她也没回复我#建筑工程#
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我新入职一家公司还在试用期,还有2个星期左右快3个月就要转正了,中间刚来的时候就想走,因为公司的外账没有装订,个税也是胡乱申报的,后来因为不好找工作一直一边做着一边看,本来就说过想辞职,让我再呆呆看,可是现在公司要清算了,昨天把其他人辞了就剩财务和剩余清算人员,我不想做了,一是这个公司工作分配不匀本来最后阶段了什么事都让我做,他们基本上就在玩,还有一个原因外账乱,有些他们费用做了没有发票,还有之前的个税竟然是随意申报,我没有处理过税务注销,万一有问题我背锅吗#建筑工程#
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2、从东莞和平公司购入甲材料400套,单价65元,收到一张增值税专用发票并于当月认证抵扣 值税税率13%。货款未付。公司采用计划成本方法核算原材料。按下列要求对业务进行账务处理 (1)计算可抵扣的增值税进项税额 (2)对采购业务进行会计分录处理。 (3)对原材料的入库进行会计分录处理#商业#
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老师,公司的工会经费需要单独建账处理都话,那原账务里还做工会经费的账务吗,缴纳工会经费是用公司对公账户缴纳的,返还时又是返还到公司工会账户的,如果工会账户单独建账套,那是不是两边都要账务处理呢?#服务业#
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就是上个月我们公司外聘劳务人员,去税务局开发票,之前一直开的是劳务费发票,上个月税务局让我们开授课费发票,授课费发票是0税率。到了这个月税务局又说他们搞错了应该是开劳务费发票,让我们拿着上个月的发票冲红。可是我上个月的报表已经出来,税务也已经申报该怎么做账务处理#其他行业#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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你好老师,我们是汽车修理厂,然后和保险公司合作修理他们的理赔车,配件人工都是用我们的,然后保险公司把理赔款打入我们汽修厂公户,我们汽修厂把票开给保险公司,请问下账务处理?是不是开维修票正常确认收入,配件和人工转成本吗?#商业#
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您好有个问题咨询:我们有个合伙企业其中一个合伙人6月份已经退出了也办理了股权变更,但是税务老师打电话过来说这个合伙人4到11月生产经营所得A表没有申报,请问是什么原因呢,要怎样处理呢#商业#
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老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
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我公司是a有机肥厂能够处理污泥,加工成肥料进行销售!现在我单位要给c开票:污泥处理费,污泥是我单位找b拉来的!我们污泥处理还需要用到辅料,那我给c开完票之后的账务处理怎么做呢?加工成肥料销售了账务又怎么处理呢?#工业制造#
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保险代理公司账务如何处理:保费是客户直接刷卡或转账到保险公司账户,系统马上生成保单号,保费不经过代理公司账户。保险代理公司是下个月跟保险公司结算手续费佣金。保险代理公司在客户刷卡付费时就确认手续费收入吗?会计分录怎么做#服务业#
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老师,我想问下,前提条件是B公司与C公司最开始合同约定到期时间为22年7月,然后C公司还剩6-7月的利息及本金尚未偿还,现在又重新签订合同,约定为24年1月开始,但是需要将之前未还部分也要算去进去,所以从24年计提了2022年全年剩余利息及23年全年利息、24年1月28日利息共计301万元,其中,已有30万元的利息于23年期间计提并确认了利息收入,现在还剩271万元的息未进行账务处理,后续从拨付资金中暂扣260万作为利息还息部分,实际借款至C公司440万,该怎么账务处理呢?#其他行业#
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杭州工商年报资产为负数,被数据检测预警,是写情况说明比较好还是更正,更正的话税务年报是否也要更正,负数原因为2023年未启用其他应付款科目,导致其他应收款为负数,因此资产总额为负数。#服务业#
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背景是这样的:AB两家公司共同负责一票货物的处理,但是那批货物由于操作不当有破损,客户索要赔偿,经AB双方达成协议,两家公司每家各赔偿4750元给客户,合计9500元。AB两家公司也有业务往来,A先垫付了9500元,B公司要求通过冲减给A公司的应收来抵掉这4750元。 疑问在于,A公司如何做账? 一开始是A公司的员工全款垫付,所以A财务分录是记的: 借营业外支出9500 贷银行存款9500 然后后续做账要冲减4750: 借:? 贷营业外支出4750 求老师解答该怎么处理这笔分录#运输业#
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减免税总额的数据是看税务所属期202401-202412,还是202401-202402实际缴纳发生在该期间的减免。 比如: 1.小规模企业,23年4季度税费是24年1月开始申报缴纳,假设申报过程中发生2000减免,那这一笔2000能算202401-202412期间的减免税额吗? 2.4-5月进行23年汇算清缴,产生研发费用加计扣除减免,假设减免金额是10w*25%*20%=0.5w。那这一笔也算在202401-202412期间的减免税额吗?#高新企业#
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老师你好,融资租赁企业:我们为A公司,B公司欠我们一笔款,B公司给了我们一批货物以货抵债,但是未开发票,A公司已经将货物租赁给C公司,并且受到前两期租金,我想请问一下A公司这批货物该怎么入账,租赁给C公司的账务处理,以及B公司货物没开的发票要怎么处理。#出纳#
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遇到一个账务处理的问题不知道怎么搞,想咨询一下您。 情况大概是:供应商A有模具a和材料b,模具a是用于生产材料b的,现在我们公司向供应商购买模具a,但是没有签采购合同,只签了租用合同(合同规定所有权在我们公司,但是仍然是供应商使用,用于生产材料b),租赁合同年限是3年。 偿还方式是:用高于常规价的价格向供应商购买材料b,价差用于偿付购买模具的费用。 比如模具a是10000元,材料b常规价是1元,但是我们用2元在三年内买入1w个,每个产品多付的这1元用于支付购买费用。如果3年内供应商那边产能达不到1w个,比如只卖给我们8k,那多余的2000我们一次性偿还。 想咨询一下您,这种情况模具怎么入账,还#出纳#
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老师 我们公司有个办事处 销售配件 他们拿货的时候我们这边是平时的销售价给的 不是成本价 然后他们拿过去之后回加价销售 销售的钱是我们收 发票也是我们开 其实就是一体的 老板不想让那边知道成本价 所以这么处理 但是我不知道该怎么去做账务处理 ,首先他们拿货的时候就相当于实现了一次销售,然后他们又销售 我不知道怎么结转成本确认销售 #出纳#
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5月份我司收到一笔50万的服务备用金,50万其中开票20万,实际服务未发生。 收到款:借:银行存款50万 贷:预收账款30万 预收账款188679.25元 应交税费销项11320.75(6%) 确认服务3804.4元。 借:预收账款3589.06元 贷:主营业务收入:3589.06元 麻烦老师帮我看看账务处理对不对#服务业#
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2022年公司成立,之前会计,把500万注册资本做进银行存款,并且报了工商年报和税务,但实际上注册资本没有实缴,银行没有打500万的注册资金。期间只要有资金流水就有银行存款,银行账务也很乱。这种情况应该怎么办。#工业制造#
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