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哈哈老师
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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税务师晓雨
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
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李伟老师
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8532
王苗苗老师
亲认证的进项税记到应交税费-应交增值税(进项税),没有认证的记到 应交税费-待认证进项税,等勾选认证以后,从待认证进项税在转到进项税中。具体的分录:借应交税费-应交增值税(进项税)dai应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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杨老师.
是你开具的,还是收到的 查看全部回复
810
andy老师
这个没有时间的要求 查看全部回复
897
孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
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吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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没有生产的话,大额就是委托外部研发 查看全部回复
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进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1220
什么时候认证的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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李可可
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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1279
账务处理对的 查看全部回复
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您说的最小范围内报税是什么情况? 查看全部回复
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需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,福利费进项税不得抵扣哦 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1447
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
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COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
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内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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是企业的房屋么 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以的, 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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王佳丽
你好 你是一般纳税人还是小规模 开票了没 想问什么税种 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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若使用360浏览器容易造成以上情况,为新开网页与原有网页浏览器模式不同导致会话失败,推荐使用新版谷歌浏览器、火狐浏览器,若习惯使用360浏览器请将模式设置为固定的极速模式。 查看全部回复
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易老师
检查一下票面信息和公司的信息是不是一致 查看全部回复
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请问如果自然人扣缴端如果是多家企业,来回切换那种方式报税,无法下载单独一家的备份数据是吗?是的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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一般企业增值税,附加税,所得税等 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1210
曹老师CPA
亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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办公室装电视背景板,如果材质是木材的话,可以开木材 查看全部回复
1225
可以的 查看全部回复
1121
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
1403
补不出来会怎么办,补不出来欠着,按日收滞纳金 查看全部回复
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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1124
看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
1425
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1223
是的,出口退税 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1777
tammy老师
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
可供出售金融资产 查看全部回复
1353
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1087
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1714
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1551
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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