登录/注册
李可可
单位结算卡并不是对公账户,但与对公账户有关联。首先单位结算卡是和公司对公账户绑定在一起的,通过单位结算卡发生的交易,都会记录在对公账户里。另外单位结算卡算是对公账户结算功能的补充,它的使用范围更广,对公账户只是一个共同使用的账户而已。 查看全部回复
915
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
710
秦枫老师
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1545
andy老师
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
906
杨老师.
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1166
木言
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
545
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
790
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
811
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
王苗苗老师
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1022
是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2067
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
819
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1135
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
1097
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
824
可能是忘记写了 查看全部回复
700
安叔老师
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1186
没有材料吗 查看全部回复
1112
tammy老师
借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
504
西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料 查看全部回复
871
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
967
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
524
记到营业外支出 查看全部回复
683
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
如果是长期使用的话记到固定资产 查看全部回复
361
公司是代华贸易么 查看全部回复
949
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
哈哈老师
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1197
800*0.06=48 查看全部回复
779
执行的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
401
你们是收款还是付款/ 查看全部回复
1030
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
734
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
691
李伟老师
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
572
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
384
燕子老师
现金对不上,要查一下当月的原始凭证是不是有未记账的收入或者支出 查看全部回复
350
哪一笔的业务 查看全部回复
474
这个一般是网店的结算款,如果你们公司是做跨境电商的,借银行存款 dai应收账款-某某平台 查看全部回复
355
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1144
你好同学,请问是公司的车,还是个人的? 查看全部回复
440
是的 查看全部回复
1252
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
973
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
595
申报数据你们改不改? 查看全部回复
525
什么款项呢 查看全部回复
772
购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
1399
你们是购车方还是 销售方 查看全部回复
1309
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
788
wam
是说抵债? 查看全部回复
925
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1379
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1005
税务师晓雨
需要写 查看全部回复
1364
计提:借:信用减值损失 dai:坏账准备 确认借:坏账准备dai:应收票据 查看全部回复
1423
现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
1346
这个看公司的制度规定 查看全部回复
611
产生个人所得税的时候,分录怎么做,预缴时,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1043
走账? 查看全部回复
1352
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
528
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1276
丁老师CPA
(1)预收工程款时: 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 (2)与业主结算时: 借:应收账款 合同负债 dai:合同结算-价款结算 应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-待转销项税额 dai: 应交税费-应交增值税-销项税额 (3)与分包商结算时: 借:合同履约成本 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 (4)支付分包款时: 借:应付账款 dai:银行存款 (5)每年按履约进度确认收入、成本时: 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 新收入准则下总承包工程核算分录最大变化除了科目外,就是每年按履约进度确认收入、成本时,原建造合同准则是同一分录同时计入“主营业务成本”和“主营业务收入”,差额为“工程施工-合同毛利”,现在分别将“合同结算”和“合同履约成本”计入“主营业务收入”和“主营业务成本”,与常规的收入、成本结转思路一致,更容易使用和理解。 查看全部回复
802
你好同学,写单位 查看全部回复
770
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
1329
同学你好,固定资产折旧分录 借:管理费用/制造费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
533
请问执行什么会计准则 查看全部回复
783
需要的 查看全部回复
1376
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
997
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
527
如果是无偿赠送的话,借 销售费用 dai 库存商品 200 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
671
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
672
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
574
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
681
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1269
某某停车场 查看全部回复
1090
借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
419
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1072
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1398
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1251
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
放在记账凭证后面 查看全部回复
862
你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
602
支出的用途是什么 查看全部回复
1240
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
454
这个是融资租赁 查看全部回复
1103
收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
473
现金支出凭证 查看全部回复
745
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1280
支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
612
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1092
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1019
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1367
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
563
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
899
下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
1248
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载