老师,A公司之前借款B公司1500万元,然后B公司剩余几百万的利息未支付,现在又向B公司申请借款700万元,然后A公司向主管部门申请该笔资金拨款后,得到700万的资金,A公司本应将700万元全部转给B公司,但由于对方公司暂欠上笔款项的利息,所以A公司将700万中资金暂扣了260万作为归还利息的部分,像260万元暂扣部分和已经支付的440万元该如何做账呢?#其他行业#
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老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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老师你好,我们公司今年接了一个项目,我们公司负责提供材料和机械租赁,分别签了两个合同,发票也分别按13和9个点开票,请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?合同结算的时候按发票额对应的成本额转出这样,可以吗,另外材料招标费就可以放入合同履约成本对吗?#建筑工程#
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老师你好 请教一下 小规模纳税人 每月结转库存商品成本的时候, 结转的数据是我们销售出去成本金额吗? 是否需要减去购进成本的数据呢? 如果之前减去了购进成本的数据,可不可以录入一个补充分录呢?#其他行业#
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背景是这样的:AB两家公司共同负责一票货物的处理,但是那批货物由于操作不当有破损,客户索要赔偿,经AB双方达成协议,两家公司每家各赔偿4750元给客户,合计9500元。AB两家公司也有业务往来,A先垫付了9500元,B公司要求通过冲减给A公司的应收来抵掉这4750元。 疑问在于,A公司如何做账? 一开始是A公司的员工全款垫付,所以A财务分录是记的: 借营业外支出9500 贷银行存款9500 然后后续做账要冲减4750: 借:? 贷营业外支出4750 求老师解答该怎么处理这笔分录#运输业#
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你好,我想请教一下,我是新创的公司,本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗? 另外,账务处理该怎么做呢? 是借记应交税费——应交增值税——进项税额,还是借记应交税费——待认证进项税额?#商业#
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伙伴们,想请教下大家,我们公司4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的),4月已经按支架入账了,5月又退了一些塑料件,请问这种要怎么做账和开票啊伙伴们,想请教下大家,我们公司4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的),4月已经按支架入账了,5月又退了一些塑料件,请问这种要怎么做账和开票啊#出纳#
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被税务局列入风险疑点事项清单,疑点为软件企业销售收入与成本投入明显不符:软件企业销售收入与成本投入明显不符,销售收入基本都开具了增值税专用发票,缴纳个税人员少,存在利用即征即退政策对外虚开发票风险。请问这该怎么调整?#其他行业#
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我们有笔业务,比如从外面买进来2000个针头(专票),卖出去1000个开发票也是1000个,但是实际发货2000个,相当于赠送了客户1000个,这种做账的时候到底是单独做一笔卖1000个针头的销售,报增值税时填在未来票收入中,做账做在费用里面,还是直接做销售时把2000个针头分摊到1000个针头的销售金额里面呢?哪一个是合规的做法?有什么区别呢?还有这个当作送样的话增值税要视同销售,企业所得税还要视同销售吗?谢谢老师解答!#商业#
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某社区居委会在2023年就已经收到房租租金,在2024年以前年度盈余调整中挂在其他应付款的借方,然后2024年3月需要就租金上缴企业所得税,房产税,城市建设税,增值税等,4月将扣除税金后的剩余租金收入上缴住建局,请问要怎么做账呀,要确认收入吗#服务业#
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我公司是快消品行业的,会产生退货。每月收入做账的时候是按照对账的去录入的,退货录入借方是销售退货贷应收账款,我们系统也会做退货单,我们系统的退单是借库存商品贷主营业务成本的,我想问这样会不会重复了啊#出纳#
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