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Annina老师
付定金,借预付账款,dai银行存款,付尾款,借材料,dai预付账款,银行存款 查看全部回复
3330
易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
1156
andy老师
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1471
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1218
李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1638
王苗苗老师
包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
2303
wam
一审,二审是什么 查看全部回复
1672
patience
仓库盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益 等批准后,借 待处理财产损益 dai 管理费用,单价不知道,可以找同期价格或市场平均价。 查看全部回复
1849
税务师晓雨
医院会给你收入吗? 查看全部回复
2553
小妮老师
仓库发货有销售退回的可能,建议按照实际成交量结算成本 查看全部回复
2758
甘老师
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
高老师
收到订金 借银行存款 dai预收帐款 查看全部回复
2588
做领用生产处理 查看全部回复
1752
是自用厂房么 查看全部回复
2831
仓库楼上漏水造成辅料损毁,属于管理不善造成,由责任人赔偿 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1944
许老师
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3037
借:管理费用-租金 dai;银行存款 借:管理费用-中介费(或者其他) dai:银行存款 查看全部回复
2444
材料消耗明细表,或材料进耗存明细表 查看全部回复
2526
小小
货架的价值要是不高的话,可以做为低值易耗品 查看全部回复
4356
仓库虽 查看全部回复
3058
Icy 何
代垫的运费做其他应收款,然后结算的时候4块做收入,收到代垫运费做冲其他应收款 查看全部回复
2905
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3226
Leaf
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
3211
具体什么业务? 查看全部回复
4354
tammy老师
可以挂预付账款 查看全部回复
2940
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2953
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
张瑞峰
正确 查看全部回复
5012
张老师
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
微尘
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4155
若鱼老师
这个出租的商铺应该作为投资性房地产进行计量,收到60%的款项时,借银行存款,dai预收账款,然后根据总金额和年限计算的每月租金,每月借预收账款,dai其他业务收入。 查看全部回复
4145
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4602
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3418
哈哈老师
记入预付账款 查看全部回复
3293
两个仓库是一个公司吗? 查看全部回复
3611
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7686
那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
7848
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
248
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
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平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
882
借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
978
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
965
吴萌老师
在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
387
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
877
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
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借:利润分配 dai:短期借款 查看全部回复
622
借:库存商品dai:银行存款 查看全部回复
528
李可可
可以的 查看全部回复
985
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1300
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
594
您好,具体什么问题 查看全部回复
371
视同销售 查看全部回复
718
是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2076
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
661
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
671
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
728
挂其他应付款款 查看全部回复
1114
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1270
孙老师
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
868
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
1038
采用的什么会计制度 查看全部回复
975
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
684
退件退款了吗 查看全部回复
867
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
690
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1171
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
517
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
700
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
998
夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
789
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
426
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
737
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
873
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1253
这个抽样检测后,货物是不是就相当于使用了,没有了 查看全部回复
571
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1126
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
按实际支出入账 查看全部回复
545
用卖出价 查看全部回复
918
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
301
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
1014
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
888
虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
1057
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
677
你这个是什么发票? 查看全部回复
1422
你们收到还是开出? 查看全部回复
1430
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
1099
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
536
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1517
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