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Icy 何
借现金 dai 其他收入 应交税费 同时结转成本 买菜,油,运费那些借 库存商品 dai现金或者银行 查看全部回复
7616
清岚
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3913
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3814
莹老师
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3832
夏老师
可以 查看全部回复
3072
哈哈老师
这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4339
高老师
你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
5755
Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4805
税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5814
venus老师
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4556
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
甜甜老师
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4992
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4165
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3142
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19606
Annina老师
4388
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12438
您好 查看全部回复
5139
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
是的 正确 查看全部回复
17568
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8649
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
王苗苗老师
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7789
andy老师
机械的金额大概是多少 查看全部回复
561
进入固定资产 查看全部回复
1125
tammy老师
销项大于进项的时候 借:应交税费-应交增值税-销售税额 80 dai:应交税费-应交增值税-进项税额50 应交税费- 应交增值税—转出未交增值税30 查看全部回复
767
这个要看公司的报销制度了 查看全部回复
918
贴现,是取得银行存款么 查看全部回复
643
杨老师.
如果退的是当年的 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
771
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1217
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
456
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
735
安叔老师
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
1065
这个服务用于什么呢 查看全部回复
547
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
500
李伟老师
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
982
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
720
颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
1093
23年已经使用,23年就应该入账 查看全部回复
1224
李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
404
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
793
你的意思是社会团体收到捐赠收入 查看全部回复
1001
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1246
Lucky
借 招待费 dai 其他应付款 查看全部回复
523
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
782
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
519
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1608
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
1014
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1318
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
612
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1220
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
572
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
835
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
856
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
636
体验金收益是什么性质的? 查看全部回复
799
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1067
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
688
这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
494
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
873
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1153
你好同学,一般计入管理费用-宣传费 查看全部回复
574
你好同学,这种情况建议计入职工福利费 查看全部回复
931
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1213
没有材料吗 查看全部回复
1157
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
925
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
1012
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
551
记到营业外支出 查看全部回复
728
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
679
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
退件退款了吗 查看全部回复
903
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
1007
如果是长期使用的话记到固定资产 查看全部回复
406
公司是代华贸易么 查看全部回复
976
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
549
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1242
执行的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
455
你们是收款还是付款/ 查看全部回复
1111
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
761
投资公司出具投资款了吗/ 查看全部回复
750
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
608
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
617
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
420
吴萌老师
在撰写时,需确保内容真实、准确、清晰地阐述未入账的事实和缘由。 查看全部回复
641
哪一笔的业务 查看全部回复
501
这个一般是网店的结算款,如果你们公司是做跨境电商的,借银行存款 dai应收账款-某某平台 查看全部回复
382
想问下用专利入股企业,是不是在专利变更的时候就是股权转让的时候?一般在签订协议,取得资产评估报告时入账 查看全部回复
1315
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1180
别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1330
你好同学,请问是公司的车,还是个人的? 查看全部回复
458
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
941
用卖出价 查看全部回复
945
是的 查看全部回复
1306
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
1000
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
622
申报数据你们改不改? 查看全部回复
543
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